骑士乳业(920786)业绩预告

骑士乳业(920786) 千股千评 价值定位 盈利预测 业绩预告 个股测评
骑士乳业(920786)  业绩预告
公告日期
2025-02-28
报告期
2024-12-31
预测类型
预亏
业绩预告摘要
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-8701604.43元,与上年同期相比变动幅度:-109.27%。
业绩预告内容
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-8701604.43元,与上年同期相比变动幅度:-109.27%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,预计公司实现营业收入1,296,815,934.99元,同比上升3.23%;归属于上市公司股东的净利润-8,701,604.43元,同比下降109.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,136,291.70元,同比下降38.84%;基本每股收益-0.04元,同比下降107.02%。报告期末,预计公司总资产2,291,874,679.42元,同比上升3.45%;归属于上市公司股东的所有者权益763,414,265.85元,同比下降6.10%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.65元,同比下降6.17%。(二)业绩变动的主要原因1、2024年受市场环境影响,公司终端产品尤其是生鲜乳产品销售价格下降,使公司整体盈利水平受到较大影响。2、2024年受气候影响,降雨量过剩,导致制糖原料普遍含糖量较低,进而导致白砂糖生产成本上升,毛利率下降。3、2024年公司为了规避上游原材料以及下游产品市场价格波动风险,进行了期货业务操作,由于市场风险影响,公司期货业务运行未达预期并产生较大损失。4、由于养殖行业整体不景气,牛只售价较低,导致2024年公司处置牛只损失较大。5、计提生物资产减值损失:(1)受到乳制品市场环境影响,导致公司对生产性生物资产计提了资产减值损失。(2)受到养殖行业整体低迷的影响,公司对消耗性生物资产计提了资产减值损失。
上年同期每股收益(元)
0.5700
公告日期
2025-02-28
报告期
2024-12-31
预测类型
预亏
业绩预告摘要
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-870.16万元,与上年同期相比变动幅度:-109.27%。
业绩预告内容
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-870.16万元,与上年同期相比变动幅度:-109.27%。业绩变动原因说明1、由于行业影响,奶价持续低迷,业绩预告中公司未充分考虑到奶价变化对生产性生物资产价值的影响,未及时计提减值,业绩快报时,公司充分评估奶价、市场环境影响并结合公司情况对生产性生物资产计提了减值准备。2、2024年公司进行信息化升级,推行业财一体化,实现闭环管理。但由于系统刚刚上线,加上2024年为公司糖业首次跨期生产,业绩预告汇总时系统个别单据传输有误,导致成本核算有误,后期经公司人工复核发现错误并进行更正;同时,对系统进行维护升级,目前业财一体化系统已正常运行。
上年同期每股收益(元)
0.5700
公告日期
2025-01-24
报告期
2024-12-31
预测类型
预减
业绩预告摘要
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:650万元至840万元,与上年同期相比变动幅度:-93.07%至-91.05%。
业绩预告内容
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:650万元至840万元,与上年同期相比变动幅度:-93.07%至-91.05%。业绩变动原因说明1、2024年受市场环境影响,公司终端产品尤其是生鲜乳产品销售价格下降,使公司整体盈利水平受到较大影响。2、报告期内,受市场因素影响,生物性资产处置价格偏低,导致处置生物性资产损失较大。3、报告期内,公司为了规避上游原材料以及下游产品市场价格波动风险,进行了期货套期保值业务操作,由于市场风险影响,公司部分套期保值业务运行未达预期并产生损失。
上年同期每股收益(元)
0.5700
公告日期
2024-02-27
报告期
2023-12-31
预测类型
预升
业绩预告摘要
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:96846521.49元,与上年同期相比变动幅度:35.22%。
业绩预告内容
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:96846521.49元,与上年同期相比变动幅度:35.22%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,预计公司营业总收入为1,256,268,958.09元,同比增长32.55%;归属于上市公司股东的净利润为96,846,521.49元,同比增长35.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,157,649.12元,同比增长10.01%。基本每股收益0.59元,同比增加28.26%报告期末,预计公司总资产为2,217,269,309.43元,同比增长18.96%;归属于上市公司股东的所有者权益为815,982,448.63元,同比增长64.91%;股本为209,053,000.00元,同比增加33.34%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.90元/股,同比增加23.42%。(二)业绩变动的主要原因1、报告期内,公司营业收入同比增长32.55%,主要原因为公司奶牛养殖产奶量、销售量增加和白砂糖生产量、销售量增长所致。2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比增长35.22%,主要为低温酸奶、白砂糖毛利增长以及收到政府上市奖励所致;3、报告期内,归属于上市公司股东的所有者权益同比增长64.91%,主要原因为报告期内公司完成发行上市,募集资金注入以及当期净利润增加所致。
上年同期每股收益(元)
0.4600
公告日期
2023-07-13
报告期
2023-06-30
预测类型
预降
业绩预告摘要
预计2023年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为:4006.4万元至4500万元,与上年同期相比变动幅度:-22.78%至-13.26%。
业绩预告内容
预计2023年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为:4006.4万元至4500万元,与上年同期相比变动幅度:-22.78%至-13.26%。业绩变动原因说明(1)牧业板块生鲜乳销售价格下降、成本上涨。其中,2023年1-6月有机生鲜乳平均销售价格预计4.81元/千克,2022年同期有机生鲜乳平均销售价格为5.10元/千克。成本上涨主要是因为饲草料的采购成本上涨,受市场因素影响,玉米及牧草等价格上涨明显。2023年3月24日前子公司内蒙古中正康源牧业有限公司尚未取得国标有机产品认证证书,故2023年1-3月内蒙古中正康源牧业有限公司生产的有机生鲜乳按普通生鲜乳的价格销售给蒙牛乳业(自2023年5月开始,内蒙古中正康源牧业有限公司生产的有机生鲜乳按有机生鲜乳销售价格销售);(2)鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司(三期)、内蒙古中正康源牧业有限公司新上牧场使得各项资产折旧摊销费用较上年同期有所增加;(3)糖业板块白糖生产成本提高,公司2022/23榨季白砂糖单位生产成本为5,334.93元/吨,2021/22榨季白砂糖单位生产成本为4,454.47元/吨,2022/23榨季白砂糖单位生产成本较上年上涨19.75%,使得2023年上半年糖业板块利润较低。
上年同期每股收益(元)
0.3400
公告日期
2018-04-12
报告期
2017-12-31
预测类型
预减
业绩预告摘要
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:9281573.34元,与上年同期相比变动幅度:-73.72%。
业绩预告内容
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:9281573.34元,与上年同期相比变动幅度:-73.72%。业绩变动原因说明营业利润变化较大的原因主要是代加工收入成本对冲不完整,导致存在3057471元存货未结转成本,经后期核对检查将之结转至成本与收入对冲,使利润减少3057471元。
上年同期每股收益(元)
0.4708
公告日期
2018-02-28
报告期
2017-12-31
预测类型
预减
业绩预告摘要
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:11428112.28元,与上年同期相比变动幅度:-67.64%。
业绩预告内容
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:11428112.28元,与上年同期相比变动幅度:-67.64%。业绩变动原因说明1.营业收入的增长主要原因是报告期内合并报表中加入了控股子公司银川东君乳业有限公司的营业收入数据所致,2017年银川东君乳业有限公司的营业收入为10636.48万元。2.营业利润波动较大主要是由于原奶价格的降低导致牧业利润率下降,新建内蒙古敕勒川糖业有限责任公司增加的相关费用以及农业上试种甜菜造成的亏损所致,2017年利润比2016年同期合计减少约1792万元。3.利润总额及归属挂牌公司股东的净利润变动较大主要是由于公司农业、牧业、新建糖业营业利润减少约1792万元,注销山东骑士乳业有限公司经营和处置资产合计亏损120多万元和上年政策性搬迁导致营业外支出较大所致。4.基本每股净收益变动较大的主要原因是本期资本公积转增股本导致大额变动。5.加权平均净资产收益率变动较大的主要原因是利润总额大幅波动所致。6.股本变动较大是因为本期资本公积转增股本导致大额变动。7.归属于挂牌公司股东的每股净资产变动较大的原因为本期资本公积转增股本导致大额变动。
上年同期每股收益(元)
0.4708
公告日期
2016-02-16
报告期
2015-12-31
预测类型
预升
业绩预告摘要
预计2015年1-12月的净利润5500万元-5700万元。
业绩预告内容
预计2015年1-12月的净利润5500万元-5700万元。业绩变动原因说明(一)公司2015年加大市场开发力度,且成效显著,销售额较2014年增长超过34%。(二)原材料价格呈现下降趋势,虽然公司在加大市场开发力度的同时销售费用、管理费用相应增加,但整体利润率维持在稳定水平。(三)公司内部产业链优势及其潜力在2015年逐步释放,产业链前端种养殖业成本下降,综合效益提升。
上年同期每股收益(元)
0.7200

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