RSM
容诚
内部控制审计报告
苏州赛分科技股份有限公司
容诚审字[2026]210Z0123 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
RSM|容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]210Z0123 号
内部控制审计报告
苏州赛分科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州赛分科技股份有限公司(以下简称“赛分科技公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛分 科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,赛分科技公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为苏州赛分科技股份有限公司容诚审字[2026]210Z0123 号 报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:
沈在斌(项目合伙人)
中国注册会计师:
张伟
中国·北京
中国注册会计师:
陈武略
2026 年4 月20 日
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验要多多。
月13 2026年 登记机关
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额730.万元 副本(()
20年12月日
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发证机关:
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说明
借,钱.
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主任会:
经营场所:
难难
称, 执业
批我业: 批批执业文: 执业证编: 组织形:
名
发证日期
证:
2013 n
110101580065 苏注计协
t0 验专用章
年度检验登记 业务报告附件专用
会计务所合)
转所专用章
注册计工单位变更事登记
年度检验登记
注计师工单位交更事项记
姐 别男 生日1-10-14
Tdentity card No.
jw
年度检验登记
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13-6
陈略
男
名
