赛分科技(688758)_公司公告_赛分科技:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州赛分科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告

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赛分科技:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州赛分科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-04-22

RSM

容诚

内部控制审计报告

苏州赛分科技股份有限公司

容诚审字[2026]210Z0123 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

RSM|容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]210Z0123 号

内部控制审计报告

苏州赛分科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州赛分科技股份有限公司(以下简称“赛分科技公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛分 科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,赛分科技公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为苏州赛分科技股份有限公司容诚审字[2026]210Z0123 号 报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

沈在斌(项目合伙人)

中国注册会计师:

张伟

中国·北京

中国注册会计师:

陈武略

2026 年4 月20 日

扫描场生身码

许 了,更多,

验要多多。

月13 2026年 登记机关

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额730.万元 副本(()

20年12月日

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期 日 资 出

成立

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营业执照 统一社会 9

限制项自

经营范围 执行多 名 类

发证机关:

2025年

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应当问对败。。

特殊营誉伙 北京局

201年2

说明

借,钱.

凭证。

租 2. 3.

容读会

首席合伙:

主任会:

经营场所:

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批我业: 批批执业文: 执业证编: 组织形:

发证日期

证:

2013 n

110101580065 苏注计协

t0 验专用章

年度检验登记 业务报告附件专用

会计务所合)

转所专用章

注册计工单位变更事登记

年度检验登记

注计师工单位交更事项记

姐 别男 生日1-10-14

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年度检验登记

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陈略


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