奥特维(688516)_公司公告_奥特维:立信中联审字[2026]D-0313号无锡奥特维科技股份有限公司内控审计报告

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奥特维:立信中联审字[2026]D-0313号无锡奥特维科技股份有限公司内控审计报告下载公告
公告日期:2026-04-23

无锡奥特维科技股份有限公司 内部控制审计报告

立信中联审字[2026]D-0313号

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

使'一'或它行一

文信

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

内部控制审计报告

立信中联审字[2026]D-0313号

无锡奥特维科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称奥特维)2025年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥特维董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,奥特维于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告第1页

立信中联会计师事务(通合) Lstas i

立信中联审字[2026]D-0313号

(本页无正文,为无锡奥特维科技股份有限公司2025年内部控制审计报告之签字 盖章页)

师事务所 立信中联会计师事务 (特殊普通合伙

中国注册会计师: (项目合伙人)

曹宇辰

中国注册会计师:多多

2026年4月22日

中国天津市

内部控制审计报告第2页

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发证机关:

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主任会:

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year afer this renewal.

证书编号: 120100230077 No. ofCertificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

15日

Date ofissuance

03月

Authorized Insitute of CPAs 发证日期: 2021

争 月 im 日

书编号:

注母协

上海市注册会计师协会

发证日期:

Dateat'Eaoe

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2021年02月10

年度检验登记 Anpual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This cerificate is valid for another year afler this rencwal.

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年度检验登记 Annual Renewal Regisration

本证书经验验合格,继续有效一年。 This cenificate is valid for another year after this renewal.

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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration othe Chuage of Working Unit by a CPA


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