无锡奥特维科技股份有限公司 内部控制审计报告
立信中联审字[2026]D-0313号
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
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立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
内部控制审计报告
立信中联审字[2026]D-0313号
无锡奥特维科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称奥特维)2025年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥特维董事会 的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,奥特维于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告第1页
联
立信中联会计师事务(通合) Lstas i
立信中联审字[2026]D-0313号
(本页无正文,为无锡奥特维科技股份有限公司2025年内部控制审计报告之签字 盖章页)
师事务所 立信中联会计师事务 (特殊普通合伙
中国注册会计师: (项目合伙人)
曹宇辰
中国注册会计师:多多
2026年4月22日
中国天津市
内部控制审计报告第2页
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
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证书编号: 120100230077 No. ofCertificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
15日
Date ofissuance
03月
Authorized Insitute of CPAs 发证日期: 2021
争 月 im 日
书编号:
注母协
上海市注册会计师协会
发证日期:
Dateat'Eaoe
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2021年02月10
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年
月
西
年度检验登记 Annual Renewal Regisration
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马
月
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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration othe Chuage of Working Unit by a CPA
