华盛锂电(688353)_公司公告_华盛锂电:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏华盛锂电材料股份有限公司内部控制审计报告

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华盛锂电:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏华盛锂电材料股份有限公司内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-31

RSM

容诚

内部控制审计报告

江苏华盛锂电材料股份有限公司

容诚审字[2026]230Z0596 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

RSM |容诚

内部控制审计报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22 号

1 幢10 层1001-1 至 1001-26 (100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚审字[2026]230Z0596 号

江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“华盛锂电”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华盛锂电 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,华盛锂电于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为华盛锂电容诚审字[2026]230Z0596 号内部控制审计报告之签 字盖章页。)

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

齐利平

中国·北京

中国注册会计师:

吴玉娣

2026 年 3 月27 日

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870.万元

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说明

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执业证书:

批准我业文:

批准执业:

2025年月

中人 211年12日 号京

发证机:

租, ,

凭证。

2. 3.

客会

称: 执业证 会计所

首席合伙:

主任会。

经营场所:

如难

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