奕瑞电子科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
2025年度
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BDO春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZA10687号
奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称贵公 司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
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BDO春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师:
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中国·上海
二0二六年三月二十九日
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本证书经检验合格,继续有效一年。
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31D000060281
批准注册协会上海市注册会计师协会
Aathorized Institute ofCPAs
2008起
发运月期:2008 Date ofissuance.. 朱海平(310000060281)
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上海市注册会计师协会 2021年10月30日
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本证书验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal
证书编号: No.ofCertificate
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上海市注船计协会 发证期
217 月 官
