爱科科技(688092)_公司公告_爱科科技:2025年度内部控制审计报告

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爱科科技:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-04-24

立信会计师事务 特殊普速合伙 文件骑缝

杭州爱科科技股份有限公司

内部控制审计报告

2025年度

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BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZF10557号

杭州爱科科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州爱科科技股份有限公司(以下简称爱科科技) 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是爱科科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

内控审计报告第1页

BDO春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,爱科科技于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

中国·上海

中国注册会计师:杜娜

庄娜

中国注册会计师:陆

杜会中

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陆峰

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二0二六年四月二十二日

内控审计报告第2页

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会计师事务所 立信 (特殊普通合伙)

年度检验登记 Annual Renewal Regisraton

本证书经验验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal

书编号: 310000062609 批准注册协会

Ae浙省注册会计师协会

发证E 2020

年04

说明

二 发证机关:

租,,.。

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2、

3.

4.

普通合

AUNTANTS LLP

执业证书

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普 会计师事所 师事务

称:合

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首合

主任会师:

主要经所 上

21年12日

成立日期

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JDGL

一 经营范围 执行合伙人

型 称立 名

证 营业执照

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