中创物流(603967)_公司公告_中创物流:信永中和会计师事务所关于中创物流股份有限公司的2025年度内部控制审计报告

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中创物流:信永中和会计师事务所关于中创物流股份有限公司的2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-27

中创物流股份有限公司

2025 年12 月31 日

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

1-2

信永中和 ShineWWing 信永中和会计师? ShineWing |certified public accountants|

事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F,Block A,Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District,Beijing 100027,P.R.China 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)65542288 传真: facsimile: +86(010)65547190 +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2026QDAA1B0101

中创物流股份有限公司

中创物流股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中创物流股份有限公司(以下简称中创物流)2025 年12 月31 日财务报告内部控制的 有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中创物流董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,中创物流于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告(续)

(本页无正文)

XYZH/2026QDAA1B0101

中创物流股份有限公司

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

中国注册会计师:

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二?二六年三月二十六日

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注册会计师 年验合格专 格,继续有效一年, valid for another year after

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注册会计师 年检合格专用章

证书编号: No.of Certificate 3702000 0016 Auberiod nstut ofCP东省注册会计师协会 批准注册协会: 发证日期: 年 月 日 199506m27

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注册会计 年验合格专用章 继续有效一年 This certifreate is valid for another year after this renewal.

年检合格专用

证书编号: 370200360606

批准注册协会:山东省注册会计师协会 Authorized Institutc of CPAs 2008 05 月30 1 A /m /4

2016年02月29g 开看注册会计限 2025年月 Z 注册会计师 年检合格专用章

发证日期


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