广东飞南资源利用股份有限公司
二0二五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Grant Thornton 致同
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内部控制审计报告
致同审字(2026)第441A009775号
广东飞南资源利用股份有限公司体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称飞南资源公司)2025 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是飞南资源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
Grant Thornton 致同
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,飞南资源公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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说明
证书序:
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批准找业文:
执业证编:
组织:
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经营场:
主任会师
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附:
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复印无效
此件仅限于业务报告使用,
深圳市注册会计师协会 440100810014
证书编号:
批准注册协会深圳市注册会计师协会
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发证日期:
Date of Issuance
*
月
日
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单 D
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文兰110101560739 证书编号: No.ofCenificate 110101560739 社准注协 发证日期: Date oflssuance
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周义兰 110101560739 市会计协 日
深市注册会计师协会 /4 209 25
