杰创智能科技股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)0600247号
中审众环会计师事务所(特普语合伙)
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邮政编码:430077
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17-18/,Teegue Rier Iatry bildig
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传真Fax:027-85424329
内部控制审计报告
众环审字(2026)0600247号
杰创智能科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杰 创智能科技股份有限公司(以下简称'杰创智能公司')2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。
一、杰创智能公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杰创智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,杰创智能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册
中国注册会计师:
巩启春
中国注册会计师:
汤师
李亚东
中国·武汉
2026年4月23日
审计报告第1页共1页
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许可、感, I
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会计多所
21325号
特普通合伙
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组织形形: 批我业月: 批准找业文: 执业证编:
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leniry canlNo. TT022T50T188810
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1 笛
1985-01-18
至亚东
至亚东年度检验登记 Annual Renewal Registratiou年度检验登记 Annual Renewal Registratiou
证书编号: No.ofCerificate 420100050087
协湖注计协
发任日期: De o lis
