芯瑞达(002983)_公司公告_芯瑞达:内部控制审计报告-容诚审字[2026]230Z1700号

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芯瑞达:内部控制审计报告-容诚审字[2026]230Z1700号下载公告
公告日期:2026-04-22

RSM

容诚

内部控制审计报告

安徽芯瑞达科技股份有限公司

容诚审字[2026]230Z1700 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

RSM|容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z1700 号

内部控制审计报告

安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称芯瑞达)2025 年12 月31 日的财 务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯瑞达董 事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,芯瑞达于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为芯瑞达容诚审字[2026]230Z1700 号报告之签字盖章页)

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

郭凯

中国注册会计师:

霍金凤

中国注册会计师:

周震

年4 月21 日

扫描场 许可 , 了多,

验多应用多。

额730万元

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登记机关

主要经场所

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说明

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执业证 会计所

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特殊普合伙 211年12日 号京 1102

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经营场所: 主任会。 首席合伙:

组织形: 执业证书: 批准我业文:

批准执业:

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本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号:

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安徽省注册会计师协 Lastitse ofCPAs

017-04-24

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本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

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10-80-0661

周震

1997-03-08

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