当前位置: 爱股网 > 股票新闻 > 正文

鹰眼预警:洲际油气营业收入下降

时间:2025年08月30日 23:17

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月30日,洲际油气发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为10.56亿元,同比下降20.6%;归母净利润为4976.16万元,同比下降54.38%;扣非归母净利润为5021.82万元,同比下降57.53%;基本每股收益0.0126元/股。

公司自1996年10月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为2.64亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对洲际油气2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为10.56亿元,同比下降20.6%;净利润为7332.9万元,同比下降40.43%;经营活动净现金流为7078.72万元,同比下降67.93%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为10.6亿元,同比下降20.6%。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)12.68亿13.3亿10.56亿
营业收入增速-5.05%4.92%-20.6%

• 营业收入增速大幅低于行业均值。报告期内,营业收入同比下降20.6%,低于行业均值-8.51%,行业偏离度超过50%。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)12.68亿13.3亿10.56亿
营业收入增速-5.05%4.92%-20.6%
营业收入增速行业均值-5.06%17.69%-8.51%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.5亿元,同比大幅下降54.38%。

项目202306302024063020250630
归母净利润(元)-1574.12万1.09亿4976.16万
归母净利润增速-112.73%792.92%-54.38%

• 归母净利润增速大幅低于行业均值。报告期内,归母净利润同比下降54.38%,低于行业均值-12.88%,偏离行业度超过50%。

项目202306302024063020250630
归母净利润(元)-1574.12万1.09亿4976.16万
归母净利润增速-112.73%792.92%-54.38%
归母净利润增速行业均值-11.86%24.56%-12.88%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.5亿元,同比大幅下降57.53%。

项目202306302024063020250630
扣非归母利润(元)5226.39万1.18亿5021.82万
扣非归母利润增速-69.81%126.26%-57.53%

• 扣非归母净利润增速大幅低于行业均值。报告期内,扣非归母净利润同比下降57.53%,低于行业均值-12.67%,偏离行业度超过50%。

项目202306302024063020250630
扣非归母利润(元)5226.39万1.18亿5021.82万
扣非归母利润增速-69.81%126.26%-57.53%
扣非归母利润增速行业均值-12.61%26.61%-12.67%

• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为-788.9万元、1.2亿元、0.7亿元,同比变动分别为-105.68%、1660.38%、-40.43%,净利润较为波动。

项目202306302024063020250630
净利润(元)-788.92万1.23亿7332.9万
净利润增速-105.68%1660.38%-40.43%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-20.6%,销售费用同比变动2.71%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)12.68亿13.3亿10.56亿
销售费用(元)1896.96万1372.7万1409.86万
营业收入增速-5.05%4.92%-20.6%
销售费用增速259.44%-27.64%2.71%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长21.15%,营业收入同比增长-20.6%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202306302024063020250630
营业收入增速-5.05%4.92%-20.6%
应收账款较期初增速-27.32%29.87%21.15%

• 应收账款增速高于行业均值,营业收入增速低于行业均值。报告期内,应收账款较期初变动21.15%高于行业均值-154.66%,营业收入同比变动-20.6%低于行业均值-8.51%。

项目202306302024063020250630
营业收入增速-5.05%4.92%-20.6%
营业收入增速行业均值-5.06%17.69%-8.51%
应收账款较期初增速-27.32%29.87%21.15%
应收账款较期初增速行业均值-148.93%1529.7%154.66%

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为6.55%、7.22%、13.83%,持续增长。

项目202306302024063020250630
应收账款(元)8302.58万9601.66万1.46亿
营业收入(元)12.68亿13.3亿10.56亿
应收账款/营业收入6.55%7.22%13.83%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为3.3亿元、2.2亿元、0.7亿元,持续下降。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)3.27亿2.21亿7078.72万

• 经营活动净现金流/净利润比值低于行业均值。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值0.97低于行业均值2.06,盈利质量弱于行业水平。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)3.27亿2.21亿7078.72万
净利润(元)-788.92万1.23亿7332.9万
经营活动净现金流/净利润-41.421.790.97
经营活动净现金流/净利润行业均值-9.111.892.06

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为56.96%,同比下降2.36%;净利率为6.94%,同比下降24.97%;净资产收益率(加权)为0.57%,同比下降56.82%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为56.96%,同比下降2.36%。

项目202306302024063020250630
销售毛利率57.51%58.33%56.96%
销售毛利率增速-14.53%1.43%-2.36%

• 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为6.94%,同比大幅下降24.98%。

项目202306302024063020250630
销售净利率-0.62%9.25%6.94%
销售净利率增速-105.98%1587.18%-24.98%

• 销售净利率大幅低于行业均值。报告期内,销售净利率为6.94%,低于行业均值21.26%,行业偏离度超过50%。

项目202306302024063020250630
销售净利率-0.62%9.25%6.94%
销售净利率行业均值22%22.46%21.26%

• 销售毛利率高于行业均值,存货周转率低于行业均值。报告期内,销售毛利率为56.96%高于行业均值46.91%,存货周转率为3.86次低于行业均值22.99次。

项目202306302024063020250630
销售毛利率57.51%58.33%56.96%
销售毛利率行业均值51.02%50.41%46.91%
存货周转率(次)5.554.653.86
存货周转率行业均值(次)12.7114.3722.99

• 销售毛利率高于行业均值,销售净利率低于行业均值。报告期内,销售毛利率为56.96%高于行业均值46.91%,销售净利率为6.94%低于行业均值21.26%。

项目202306302024063020250630
销售毛利率57.51%58.33%56.96%
销售毛利率行业均值51.02%50.41%46.91%
销售净利率-0.62%9.25%6.94%
销售净利率行业均值22%22.46%21.26%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为0.57%,同比大幅下降56.82%。

项目202306302024063020250630
净资产收益率-0.39%1.32%0.57%
净资产收益率增速-114.61%438.46%-56.82%

• 净资产收益率大幅低于行业均值。报告期内,加权平均净资产收益率为0.57%,低于行业均值4.38%,行业偏离度超过50%。

项目202306302024063020250630
净资产收益率-0.39%1.32%0.57%
净资产收益率行业均值5.59%5.53%4.38%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为29.65%,同比下降7.85%;流动比率为1.81,速动比率为1.66;总债务为9.48亿元,其中短期债务为3.32亿元,短期债务占总债务比为35.03%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为3.5亿元,较期初变动率为252.59%。

项目20241231
期初预付账款(元)9983.83万
本期预付账款(元)3.52亿

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长252.59%,营业成本同比增长-17.98%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202306302024063020250630
预付账款较期初增速78.73%-39.57%252.59%
营业成本增速23.32%2.9%-17.98%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为2.4亿元,较期初变动率为74.98%。

项目20241231
期初其他应收款(元)1.38亿
本期其他应收款(元)2.42亿

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为2.3亿元,较期初变动率为126.01%。

项目20241231
期初其他应付款(元)1.01亿
本期其他应付款(元)2.29亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为7.92,同比下降49.39%;存货周转率为3.86,同比下降17.1%;总资产周转率为0.09,同比下降18.9%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为7.92,同比大幅下降至49.4%。

项目202306302024063020250630
应收账款周转率(次)12.8515.657.92
应收账款周转率增速95.2%21.78%-49.4%

• 存货周转率大幅低于行业均值。报告期内,存货周转率3.86低于行业均值22.99,行业偏离度超过50%。

项目202306302024063020250630
存货周转率(次)5.554.653.86
存货周转率行业均值(次)12.7114.3722.99

• 存货周转率持续下降。近三期半年报,存货周转率分别为5.55,4.65,3.86,存货周转能力趋弱。

项目202306302024063020250630
存货周转率(次)5.554.653.86
存货周转率增速-10.03%-16.14%-17.1%

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为0.62%、0.78%、1.16%,持续增长。

项目202306302024063020250630
应收账款(元)8302.58万9601.66万1.46亿
资产总额(元)133.3亿123.76亿125.59亿
应收账款/资产总额0.62%0.78%1.16%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为15.45、11.52、6.59,持续下降。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)12.68亿13.3亿10.56亿
固定资产(元)8206.61万1.15亿1.6亿
营业收入/固定资产原值15.4511.526.59

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为5.3亿元,较期初增长147%。

项目20241231
期初在建工程(元)2.13亿
本期在建工程(元)5.27亿

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为323.8万元,较期初增长258.5%。

项目20241231
期初长期待摊费用(元)90.33万
本期长期待摊费用(元)323.84万

• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为306.3万元,较期初增长56.82%。

项目20241231
期初无形资产(元)195.32万
本期无形资产(元)306.31万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入高于行业均值。报告期内,销售费用/营业收入比值为1.33%,高于行业均值0.8%。

项目202306302024063020250630
销售费用(元)1896.96万1372.7万1409.86万
营业收入(元)12.68亿13.3亿10.56亿
销售费用/营业收入1.5%1.03%1.33%
销售费用/营业收入行业均值0.88%0.49%0.8%

点击洲际油气鹰眼预警,查看最新预警详情及可视化财报预览。

新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

鹰眼预警入口:新浪财经APP-行情-数据中心-鹰眼预警或新浪财经APP-个股行情页-财务-鹰眼预警

声明:文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

查看更多董秘问答>>

热门新闻

>>>查看更多:股市要闻 内参消息 实时内参 财经日历