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鹰眼预警:锴威特营业收入与净利润变动背离

时间:2025年08月29日 23:28

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月29日,锴威特发布2025年半年度报告。

报告显示,公司2025年上半年营业收入为1.11亿元,同比增长92.66%;归母净利润为-3322.39万元,同比下降18.33%;扣非归母净利润为-3795.97万元,同比下降9.11%;基本每股收益-0.45元/股。

公司自2023年7月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为1989.47万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对锴威特2025年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为1.11亿元,同比增长92.66%;净利润为-3369.08万元,同比下降20%;经营活动净现金流为-1279.89万元,同比增长42.68%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 连续三个季度营业利润为负。报告期内,近三个季度营业利润为-0.6亿元,-0.1亿元,-0.2亿元,连续为负数。

项目202412312025033120250630
营业利润(元)-6316.08万-1302.46万-2220.97万

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长92.66%,净利润同比下降20%,营业收入与净利润变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)1.33亿5763.07万1.11亿
净利润(元)2931.76万-2807.65万-3369.08万
营业收入增速11.7%-56.76%92.66%
净利润增速-8.57%-195.77%-20%

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与营业成本变动差异大。报告期内,营业收入同比变动92.66%,营业成本同比变动114.65%,收入与成本变动差异较大。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)1.33亿5763.07万1.11亿
营业成本(元)6861.11万3330.79万7149.57万
营业收入增速11.7%-56.76%92.66%
营业成本增速19.84%-51.45%114.65%

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动92.66%,销售费用同比变动53.31%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)1.33亿5763.07万1.11亿
销售费用(元)403.21万680.66万1043.51万
营业收入增速11.7%-56.76%92.66%
销售费用增速19.54%68.81%53.31%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动92.66%,税金及附加同比变动-26.78%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202306302024063020250630
营业收入(元)1.33亿5763.07万1.11亿
营业收入增速11.7%-56.76%92.66%
税金及附加增速217.4%43.46%-26.78%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续为负。报告期内,经营活动净现金流为-0.1亿元,持续三年为负数。

项目202306302024063020250630
经营活动净现金流(元)-113.84万-2233.07万-1279.89万

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为35.61%,同比下降15.63%;净利率为-30.34%,同比增长37.72%;净资产收益率(加权)为-3.8%,同比下降36.69%。

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为8.27%,-2.78%,-3.8%,变动趋势持续下降。

项目202306302024063020250630
净资产收益率8.27%-2.78%-3.8%
净资产收益率增速-23.99%-133.62%-36.69%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为10.67%,同比增长125.33%;流动比率为8.63,速动比率为7.3;总债务为3922.06万元,其中短期债务为3922.06万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为878.7万元,较期初变动率为121.43%。

项目20241231
期初预付账款(元)396.83万
本期预付账款(元)878.69万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长121.43%,营业成本同比增长114.65%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202306302024063020250630
预付账款较期初增速-24.44%10.76%121.43%
营业成本增速19.84%-51.45%114.65%

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为0.3亿元,较期初变动率为120.73%。

项目20241231
期初应付票据(元)1184.33万
本期应付票据(元)2614.21万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为692.2万元、506.9万元、308.3万元,公司经营活动净现金流分别-113.8万元、-0.2亿元、-0.1亿元。

项目202306302024063020250630
资本性支出(元)692.21万506.94万308.31万
经营活动净现金流(元)-113.84万-2233.07万-1279.89万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.24,同比增长100.82%;存货周转率为0.59,同比增长137.74%;总资产周转率为0.11,同比增长107.99%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为320.7万元,较期初增长391.39%。

项目20241231
期初在建工程(元)65.25万
本期在建工程(元)320.65万

• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为533.2万元,较期初增长1073.38%。

项目20241231
期初无形资产(元)45.44万
本期无形资产(元)533.21万

从三费维度看,需要重点关注:

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.2亿元,同比增长35.36%。

项目202306302024063020250630
管理费用(元)1008.68万1567.94万2122.38万
管理费用增速27.05%55.45%35.36%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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