新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月29日,鲁阳节能发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为11.73亿元,同比下降27.31%;归母净利润为7662.37万元,同比下降62.97%;扣非归母净利润为7416.04万元,同比下降63.94%;基本每股收益0.1454元/股。
公司自2006年11月上市以来,已经现金分红19次,累计已实施现金分红为27.72亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对鲁阳节能2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为11.73亿元,同比下降27.31%;净利润为7662.37万元,同比下降62.97%;经营活动净现金流为1217.34万元,同比下降94.23%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期半年报,营业收入同比变动分别为5.69%,-4.2%,-27.31%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 16.84亿 | 16.13亿 | 11.73亿 |
| 营业收入增速 | 5.69% | -4.2% | -27.31% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.8亿元,同比大幅下降62.97%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 归母净利润(元) | 2.24亿 | 2.07亿 | 7662.37万 |
| 归母净利润增速 | -29.63% | -7.61% | -62.97% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.7亿元,同比大幅下降63.94%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 扣非归母利润(元) | 2.49亿 | 2.06亿 | 7416.04万 |
| 扣非归母利润增速 | -20.97% | -17.42% | -63.94% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为52.63%、68.14%、97.76%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 8.86亿 | 10.99亿 | 11.46亿 |
| 营业收入(元) | 16.84亿 | 16.13亿 | 11.73亿 |
| 应收账款/营业收入 | 52.63% | 68.14% | 97.76% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.159低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 1.41亿 | 2.11亿 | 1217.34万 |
| 净利润(元) | 2.23亿 | 2.07亿 | 7662.37万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | 0.63 | 1.02 | 0.16 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为24.44%,同比下降15.13%;净利率为6.53%,同比下降49.06%;净资产收益率(加权)为2.61%,同比下降64.15%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为30.49%、28.8%、24.44%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 30.49% | 28.8% | 24.44% |
| 销售毛利率增速 | -13.53% | -5.54% | -15.13% |
• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为13.25%,12.83%,6.53%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售净利率 | 13.25% | 12.83% | 6.53% |
| 销售净利率增速 | -33.66% | -3.21% | -49.06% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为2.61%,同比大幅下降64.15%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净资产收益率 | 7.05% | 7.28% | 2.61% |
| 净资产收益率增速 | -39.38% | 3.26% | -64.15% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为22.32%,同比下降16.75%;流动比率为3.3,速动比率为2.85;总债务为774.88万元,其中短期债务为774.88万元,短期债务占总债务比为100%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.3亿元,较期初变动率为38.81%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初预付账款(元) | 2226.2万 |
| 本期预付账款(元) | 3090.12万 |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长38.81%,营业成本同比增长-22.87%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款较期初增速 | -40.83% | 5.7% | 38.81% |
| 营业成本增速 | 13.47% | -1.87% | -22.87% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1,同比下降37.49%;存货周转率为2.95,同比下降16.58%;总资产周转率为0.32,同比下降25.69%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为1.88,1.6,1,应收账款周转能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款周转率(次) | 1.88 | 1.6 | 1 |
| 应收账款周转率增速 | -22.94% | -14.45% | -37.49% |
• 存货周转率持续下降。近三期半年报,存货周转率分别为3.58,3.54,2.95,存货周转能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 存货周转率(次) | 3.58 | 3.54 | 2.95 |
| 存货周转率增速 | 43.04% | -1.05% | -16.58% |
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为23.47%、30.8%、34.69%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 8.86亿 | 10.99亿 | 11.46亿 |
| 资产总额(元) | 37.76亿 | 35.68亿 | 33.04亿 |
| 应收账款/资产总额 | 23.47% | 30.8% | 34.69% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为2.58、2.25、1.74,持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 16.84亿 | 16.13亿 | 11.73亿 |
| 固定资产(元) | 6.52亿 | 7.16亿 | 6.73亿 |
| 营业收入/固定资产原值 | 2.58 | 2.25 | 1.74 |
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.1亿元,较期初增长33.65%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初在建工程(元) | 879.23万 |
| 本期在建工程(元) | 1175.08万 |
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