新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月28日,农心科技发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.46亿元,同比增长13.51%;归母净利润为4679.6万元,同比增长9.58%;扣非归母净利润为4381.9万元,同比增长4.28%;基本每股收益0.47元/股。
公司自2022年7月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为3281.48万元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对农心科技2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为4.46亿元,同比增长13.51%;净利润为4410.43万元,同比增长8.32%;经营活动净现金流为-1.02亿元,同比下降42.74%。
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长203.91%,营业收入同比增长13.51%,应收账款增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入增速 | -3.16% | 4.57% | 13.51% |
| 应收账款较期初增速 | 111.48% | 192.55% | 203.91% |
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为51.89%、55.03%、57.85%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 1.95亿 | 2.16亿 | 2.58亿 |
| 营业收入(元) | 3.75亿 | 3.92亿 | 4.46亿 |
| 应收账款/营业收入 | 51.89% | 55.03% | 57.85% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长13.51%,经营活动净现金流同比下降42.74%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 3.75亿 | 3.92亿 | 4.46亿 |
| 经营活动净现金流(元) | -4789.13万 | -7135.68万 | -1.02亿 |
| 营业收入增速 | -3.16% | 4.57% | 13.51% |
| 经营活动净现金流增速 | -28.01% | -49% | -42.74% |
• 经营活动净现金流持续为负。报告期内,经营活动净现金流为-1亿元,持续三年为负数。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | -4789.13万 | -7135.68万 | -1.02亿 |
• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为-0.5亿元、-0.7亿元、-1亿元,持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | -4789.13万 | -7135.68万 | -1.02亿 |
• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.4亿元、经营活动净现金流为-1亿元,净利润与经营活动净现金流背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | -4789.13万 | -7135.68万 | -1.02亿 |
| 净利润(元) | 4069.87万 | 4071.52万 | 4410.43万 |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-2.309低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | -4789.13万 | -7135.68万 | -1.02亿 |
| 净利润(元) | 4069.87万 | 4071.52万 | 4410.43万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | -1.18 | -1.75 | -2.31 |
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为-1.18、-1.75、-2.31,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | -4789.13万 | -7135.68万 | -1.02亿 |
| 净利润(元) | 4069.87万 | 4071.52万 | 4410.43万 |
| 经营活动净现金流/净利润 | -1.18 | -1.75 | -2.31 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为28.92%,同比下降9.96%;净利率为9.9%,同比下降4.57%;净资产收益率(加权)为4.75%,同比增长5.79%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为28.92%,同比下降9.96%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 32.11% | 32.12% | 28.92% |
| 销售毛利率增速 | -5.44% | 0.04% | -9.96% |
• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为10.84%,10.37%,9.9%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售净利率 | 10.84% | 10.37% | 9.9% |
| 销售净利率增速 | -34.86% | -4.33% | -4.57% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为33.53%,同比增长6.15%;流动比率为2.06,速动比率为1.73;总债务为2.46亿元,其中短期债务为1.11亿元,短期债务占总债务比为45.14%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为5.11,2.47,2.06,短期偿债能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 流动比率(倍) | 5.11 | 2.47 | 2.06 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为2.26、0.97、0.91,持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 现金比率 | 2.26 | 0.97 | 0.91 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.2亿元,较期初变动率为149.57%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初其他应付款(元) | 818.46万 |
| 本期其他应付款(元) | 2042.66万 |
从资金协调性看,需要重点关注:
• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.4亿元、0.2亿元、0.3亿元,公司经营活动净现金流分别-0.5亿元、-0.7亿元、-1亿元。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 资本性支出(元) | 4130.2万 | 2207.57万 | 3299.29万 |
| 经营活动净现金流(元) | -4789.13万 | -7135.68万 | -1.02亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.6,同比下降3.95%;存货周转率为2.13,同比下降12.95%;总资产周转率为0.31,同比增长8.56%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为2.56、2.44、1.36,持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 3.75亿 | 3.92亿 | 4.46亿 |
| 固定资产(元) | 1.47亿 | 1.61亿 | 3.27亿 |
| 营业收入/固定资产原值 | 2.56 | 2.44 | 1.36 |
• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为89.9万元,较期初增长32.47%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初长期待摊费用(元) | 67.86万 |
| 本期长期待摊费用(元) | 89.89万 |
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