新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月27日,梦网科技发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为15.39亿元,同比下降33.89%;归母净利润为923.99万元,同比增长0.05%;扣非归母净利润为-2066.12万元,同比下降220.23%;基本每股收益0.01元/股。
公司自2007年3月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为1.62亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对梦网科技2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为15.39亿元,同比下降33.89%;净利润为2255.89万元,同比增长59.4%;经营活动净现金流为1.87亿元,同比下降70.49%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为15.4亿元,同比大幅下降33.89%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 23.64亿 | 23.28亿 | 15.39亿 |
| 营业收入增速 | 42.27% | -1.54% | -33.89% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期半年报,扣非归母净利润同比变动分别为152.7%,-195.92%,-220.23%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 扣非归母利润(元) | 672.67万 | -645.2万 | -2066.12万 |
| 扣非归母利润增速 | 152.7% | -195.92% | -220.23% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降33.89%,净利润同比增长59.4%,营业收入与净利润变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 23.64亿 | 23.28亿 | 15.39亿 |
| 净利润(元) | 4152.31万 | 1415.24万 | 2255.89万 |
| 营业收入增速 | 42.27% | -1.54% | -33.89% |
| 净利润增速 | 14023.47% | -65.92% | 59.4% |
• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.4亿元、0.1亿元、0.2亿元,同比变动分别为14023.47%、-65.92%、59.4%,净利润较为波动。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净利润(元) | 4152.31万 | 1415.24万 | 2255.89万 |
| 净利润增速 | 14023.47% | -65.92% | 59.4% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-33.89%,销售费用同比变动20.27%,销售费用与营业收入变动差异较大。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 23.64亿 | 23.28亿 | 15.39亿 |
| 销售费用(元) | 8065.63万 | 7313.96万 | 8796.33万 |
| 营业收入增速 | 42.27% | -1.54% | -33.89% |
| 销售费用增速 | 9.44% | -9.32% | 20.27% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为12.58%,同比增长49.69%;净利率为1.47%,同比增长141.11%;净资产收益率(加权)为0.52%,同比下降8.77%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为12.58%,同比大幅增长49.69%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 9.1% | 8.4% | 12.58% |
| 销售毛利率增速 | -8.38% | -7.64% | 49.69% |
• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期8.4%增长至12.58%,应收账款周转率由去年同期1.26次下降至1.12次。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 9.1% | 8.4% | 12.58% |
| 应收账款周转率(次) | 1.39 | 1.26 | 1.12 |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期半年报,加权平均净资产收益率分别为1.17%,0.57%,0.52%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净资产收益率 | 1.17% | 0.57% | 0.52% |
| 净资产收益率增速 | 963.64% | -51.28% | -8.77% |
从非常规性损益看,需要重点关注:
• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为50%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 非常规性收益(元) | 1183.27万 | -61.76万 | 1127.95万 |
| 净利润(元) | 4152.31万 | 1415.24万 | 2255.89万 |
| 非常规性收益/净利润 | 83.61% | -4.36% | 50% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为48.73%,同比下降18.21%;流动比率为1.8,速动比率为1.8;总债务为12.6亿元,其中短期债务为10.58亿元,短期债务占总债务比为83.98%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,预付账款/流动资产比值分别为7.9%、9.37%、13.27%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款(元) | 2.63亿 | 2.99亿 | 3.64亿 |
| 流动资产(元) | 33.29亿 | 31.93亿 | 27.46亿 |
| 预付账款/流动资产 | 7.9% | 9.37% | 13.27% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长0.04%,营业成本同比增长-36.9%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款较期初增速 | -12.98% | -4.08% | 0.04% |
| 营业成本增速 | 43.58% | -0.79% | -36.9% |
• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期半年报,其他应收款/流动资产比值分别为2.19%、2.31%、2.54%,持续上涨。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 其他应收款(元) | 7285.97万 | 7373.24万 | 6984.52万 |
| 流动资产(元) | 33.29亿 | 31.93亿 | 27.46亿 |
| 其他应收款/流动资产 | 2.19% | 2.31% | 2.54% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.12,同比下降10.79%;总资产周转率为0.41,同比下降25.96%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为1.39,1.26,1.12,应收账款周转能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款周转率(次) | 1.39 | 1.26 | 1.12 |
| 应收账款周转率增速 | 22.15% | -9.64% | -10.79% |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.9亿元,同比增长20.27%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售费用(元) | 8065.63万 | 7313.96万 | 8796.33万 |
| 销售费用增速 | 9.44% | -9.32% | 20.27% |
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