新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月25日,奥普科技发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为8.2亿元,同比下降4.92%;归母净利润为1.33亿元,同比增长7.85%;扣非归母净利润为1.26亿元,同比增长12.02%;基本每股收益0.35元/股。
公司自2019年12月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为14.55亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对奥普科技2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为8.2亿元,同比下降4.92%;净利润为1.31亿元,同比增长4.56%;经营活动净现金流为6464.67万元,同比增长45.69%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期半年报,营业收入同比变动分别为5.08%,0.03%,-4.92%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 8.62亿 | 8.62亿 | 8.2亿 |
| 营业收入增速 | 5.08% | 0.03% | -4.92% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降4.92%,净利润同比增长4.56%,营业收入与净利润变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 8.62亿 | 8.62亿 | 8.2亿 |
| 净利润(元) | 1.29亿 | 1.25亿 | 1.31亿 |
| 营业收入增速 | 5.08% | 0.03% | -4.92% |
| 净利润增速 | 24.72% | -2.66% | 4.56% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为12.63%、14.39%、15.41%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 1.09亿 | 1.24亿 | 1.26亿 |
| 营业收入(元) | 8.62亿 | 8.62亿 | 8.2亿 |
| 应收账款/营业收入 | 12.63% | 14.39% | 15.41% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降4.92%,经营活动净现金流同比增长45.69%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 8.62亿 | 8.62亿 | 8.2亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 9597.81万 | 4437.19万 | 6464.67万 |
| 营业收入增速 | 5.08% | 0.03% | -4.92% |
| 经营活动净现金流增速 | 685.43% | -53.77% | 45.69% |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.493低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 9597.81万 | 4437.19万 | 6464.67万 |
| 净利润(元) | 1.29亿 | 1.25亿 | 1.31亿 |
| 经营活动净现金流/净利润 | 0.74 | 0.35 | 0.49 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为44.46%,同比下降3.37%;净利率为16%,同比增长9.98%;净资产收益率(加权)为8.95%,同比增长21.6%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为46.53%、46%、44.46%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 46.53% | 46% | 44.46% |
| 销售毛利率增速 | 14.12% | -1.14% | -3.37% |
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期46%下降至44.46%,销售净利率由去年同期14.55%增长至16%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 46.53% | 46% | 44.46% |
| 销售净利率 | 14.95% | 14.55% | 16% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为33.79%,同比增长1.83%;流动比率为1.98,速动比率为1.74;总债务为2亿元,其中短期债务为2亿元,短期债务占总债务比为100%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长5.16%,营业成本同比增长-2.19%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款较期初增速 | 15.17% | 0.89% | 5.16% |
| 营业成本增速 | -5.13% | 1.02% | -2.19% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为6.21,同比下降5.2%;存货周转率为3.05,同比增长19.94%;总资产周转率为0.38,同比增长3.54%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为7.91,6.55,6.21,应收账款周转能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款周转率(次) | 7.91 | 6.55 | 6.21 |
| 应收账款周转率增速 | 21.18% | -17.13% | -5.2% |
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为4.87%、5.62%、6.16%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 1.09亿 | 1.24亿 | 1.26亿 |
| 资产总额(元) | 22.36亿 | 22.07亿 | 20.52亿 |
| 应收账款/资产总额 | 4.87% | 5.62% | 6.16% |
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