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恒生电子2025年度关联资金往来专项审计报告发布,无违规占用资金

时间:2026年03月29日 03:40

中访网数据  天健会计师事务所于2026年3月26日出具了关于恒生电子股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。报告显示,经审计,恒生电子管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求,如实反映了公司2025年度的相关情况。审计结论指出,未发现恒生电子存在非经营性资金占用的违规情形。该专项审计报告将作为恒生电子2025年年度报告的必备文件,随同其他文件一并对外披露。此次审计基于对恒生电子2025年度财务报表的审计工作,审计范围涵盖了公司合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。报告强调,其用途仅限于恒生电子年度报告披露,不得用于其他目的。

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