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广汽集团审计委员会2025年度履职报告发布,审议多项议案并续聘审计机构

时间:2026年03月28日 22:10

中访网数据  广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会近日发布2025年度履职情况报告。报告期内,审计委员会共召开六次会议,审议通过了包括公司年度报告、利润分配、关联交易、内部控制评价、募集资金使用、资产减值计提、外汇交易业务及高管提名等在内的多项重要议案。委员会对2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了监督评估,认为报告真实完整,内控体系有效。在外部审计机构监督方面,委员会评估了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所与毕马威会计师事务所的独立性与专业性,并建议董事会续聘其为公司2025年度A/H股财务报告及A股内控的审计机构。委员会积极协调内外部审计沟通,审阅内部审计工作计划,总体认为其忠实勤勉地履行了职责,有效维护了公司及股东权益。

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