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邮储银行内部控制审计报告获无保留意见,毕马威确认其财务报告内控有效

时间:2026年03月28日 19:20

中访网数据  中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)于近日披露了由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所依据相关审计准则,对邮储银行截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并发表了无保留审计意见。该意见认为,邮储银行在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,而内部控制本身存在固有局限性,无法绝对防止或发现错报,且未来有效性可能因情况变化而面临风险。此次审计结果肯定了邮储银行在财务报告内部控制体系建设方面的合规性与有效性,有助于增强投资者对其财务信息可靠性的信心。

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