中访网数据 毕马威华振会计师事务所于近日发布了针对上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“元祖股份”)的内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所按照相关审计准则,对元祖股份截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计结论认为,元祖股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,因此出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。该报告编号为毕马威华振审字第2605202号。
报告明确指出,建立健全并有效实施内部控制是元祖股份董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。同时,报告也提示了内部控制的固有局限性,即存在无法防止和发现所有错报的可能性,且未来有效性可能因情况变化而改变。
此次获得无保留审计意见,表明元祖股份在财务报告相关的内部控制体系设计合理、运行有效,能够合理保证财务报告的可靠性以及对法律法规的遵循。这有助于增强投资者对公司财务信息质量和治理水平的信心,是公司稳健经营和规范治理的重要体现。报告基准日为2025年12月31日,审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。
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