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邮储银行审计委员会2025年履职报告发布,聚焦财务稳健与内控提升

时间:2026年03月28日 05:50

中访网数据  中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会审计委员会近日发布2025年度履职情况报告。报告显示,审计委员会在2025年度共召开9次会议,审议了包括2024年审计工作报告及2025年审计工作计划、2024年度及2025年各期财务报表等在内的25项议案,并审阅了9项报告。核心决策方面,委员会审议通过了修订《会计制度》、制定《资本管理与资本计量相关审计业务管理办法》及修订《内部审计章程》等议案,以完善财会与内审体系。关键决策还包括续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所为2025年度审计机构,并持续监督其履职情况。委员会重点关注了金融资产风险分类、预期信用损失法实施、反洗钱管理、业务连续性管理及审计发现问题整改问责等重点领域的审计监督。在2025年度财务报告审计工作中,委员会于2026年3月25日召开会议,审议通过了经审计的2025年度财务报表,认为其真实、准确、完整地反映了公司财务状况。此次履职报告体现了邮储银行董事会审计委员会在监督财务信息、评估内控有效性、指导内部审计及管理外部审计机构方面发挥了专业作用,致力于通过强化审计监督护航银行高质量发展。

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