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华安证券2025年内部控制审计获无保留意见

时间:2026年03月27日 17:10

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中访网数据  容诚会计师事务所于2026年3月25日发布了针对华安证券股份有限公司2025年度财务报告内部控制的审计报告。报告显示,华安证券按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,审计机构就此出具了标准无保留意见。该审计意见基于华安证券董事会对建立健全及有效实施内部控制的责任,以及注册会计师的独立审计工作得出。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次内部控制审计报告的顺利通过,反映了华安证券在报告期末内部控制体系运行的有效性,有助于增强投资者对其财务信息可靠性的信心。

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