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华润双鹤2025年度内部控制获审计机构无保留意见

时间:2026年03月20日 12:50

中访网数据 华润双鹤药业股份有限公司于近日披露了其2025年度内部控制审计报告。根据毕马威华振会计师事务所出具的审计意见,截至2025年12月31日,华润双鹤在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告确认,公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》及相关指引,对内部控制体系的建立健全和有效实施承担责任。审计机构同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止或发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次无保留意见的审计结果,表明公司在财务报告相关的内部控制体系建设与运行方面符合监管要求,为投资者提供了关于公司治理与财务信息可靠性的积极信号。报告签署日期为2026年3月18日。

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