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南侨食品集团(上海)股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告

时间:2026年03月10日 07:00

中访网数据 南侨食品集团(上海)股份有限公司于近日披露了由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并发表了无保留意见。审计意见认为,南侨食品于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告由注册会计师冯亦佳和杨涯签署,报告日期为2026年3月9日。内部控制审计是上市公司年度信息披露的重要组成部分,旨在评价公司内部控制体系的有效性,确保财务报告的可靠性。此次获得标准无保留意见的审计报告,表明南侨食品在财务报告相关的内部控制制度建设与执行方面符合监管要求,有助于增强投资者对公司财务信息质量的信心。

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