洛阳科创新材料股份有限公司 内部控制审计报告
大信审字[2026]第2-00015号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦22层2206 邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad, Haidian Dist. Beiing.China, 100083
电话Tlephone: +86(10)82330558
传真Fax: +86(10)82327668
网址Interet: www.daxincpa.com.cn
内部控制审计报告
大信审字[2026]第2-00015号
洛阳科创新材料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了洛 阳科创新材料股份有限公司(以下简称'贵公司')2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号Room2205 22/FXueyuan Intemational Tower
学院国际大22层2206No.1 ZhichunRoad Haidian Dist
邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants LLP.
Bejing.China 100083
电话Telephone:+86(10)82330558
传真Fax:
+86(10)82327668
网址Intemet:
www.daxincpa.com.cn
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。
大信 计师事务所(特殊普通合伙) 商务所 特)
计
发
合
中国注册会计师:
中国注册会计师:
天强
小中国
精葛
二0二六年三月十九日
2-
国场制
登记机关
类
执行 主要场所
( 经营范围
成2
验多应. 额590万 资 出 名
评可 副)本()
了,多、, 扫描场
副)本()
9 统一社会用
营业执照
型
证
称: 执业证书 会
记
租出 ,
。
局
发证机关:
中人
无乐
1.
2.
3.
说明
北
谢敏 首合伙: 主会计 经营:
110011 特殊普伙
201年9月
批准找业: 京
批批找业: 执业证编: 组织形:
名
6-18
大一会务
是惠娟 女
前! Pnaam Sex 性 期出 De ih 工作单位 Wokiunt 身份证号码
姓
注计师工单位变更事项登记
脚CPA 转新专用章 267
年度检验登记 Annual Renewal Registration
大魔命
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
420000024260 证书编号:
No. ofCertificate
北京注册会计师协会
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期: Date of Issuance
一九九九年 九月 山
满的年二维码.png 自 m
国许
THE
所
名 别! Fum 姓 性 Bt
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Autborizpd instiuteorcp 北省注册会计师协会
发证日期:
Date ofIssuance
07月04月
潘露
年 ly 月
日 /d
