悦龙科技(920188)_公司公告_悦龙科技:内部控制鉴证报告

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悦龙科技:内部控制鉴证报告下载公告
公告日期:2026-03-12

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

内部控制审计报告

上会师报字(2025)第14903号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海

4-3-1

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SCPA

上会合计师事务所(特殊普道合伙) Phanghai arifed Pahi Meunlanh (pcial Fonerl Partnenhip)

内部控制审计报告

上会师报字(2025)第14903号

山东悦龙橡塑科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东悦龙橡塑科技股份有限公司(以下简称'贵公司')2025年6月30日的 财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

4-3-2

SCPA

上会会计师事务所(特殊普通合伙) Fhangha wlifed Pahie Aounlanh (Fpial Fenral Parinenhi)

(此页无正文,为《山东悦龙橡塑科技股份有公司内部控制审计报告》之签 字盖章页)

上会会计师事所(特殊普通合伙)

上会

会计师事务所 (特殊通合伙)

中国上海

中国注册会计师

张到片

中国注册会计师

重振飞

二0二五年十月十六日

4-3-3

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration ofthe Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to b transtered from

上会山东分两

转出协会盖章

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Ssp fhe rr-o lsit of CPAs

同意调入

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转出协会盖章

每上会济中意

指往治会计师

2019年

证书编号:-:

No. of Cerificate

01603月10

发证期::

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注册会

2023年

谁脂会计师

4-3-4

张 了

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration ofthe Chango of Working Uait by a CPA

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大信山东分所) 事务所 ·CPAs

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三注会计师 豆 检合守 2023年

发证期: 2 二0

证书编号: No. ofCasificate 批准注册协会:

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