爱得科技(920180)_公司公告_爱得科技:内部控制审计报告

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爱得科技:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-04-10

苏州爱得科技发展股份有限公司

2025 年12 月31 日

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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内部控制审计报告

XYZH/2026SHAA2B0024

苏州爱得科技发展股份有限公司

苏州爱得科技发展股份有限公司董事会:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了苏州爱得科技发展股份有限公司(以下简称苏州爱得公司)2025 年12 月31 日财务 报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州爱得公司董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,苏州爱得公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告(续)

XYZH/2026SHAA2B0024

苏州爱得科技发展股份有限公司

(本页无正文)

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二?二六年四月九日

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管理局

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说明

21年月日

特殊营通伙

谭小青

3.

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执业证书

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经营场:

主任会师

首席合:

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