苏州卓兆点胶股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告
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苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2025 年度财务审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信在2025 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)资质条件
会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011 年1 月24 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:上海市黄浦区南京东路61 号四楼
首席合伙人:朱建弟
2025 年度末合伙人数量:300 人
2025 年度末注册会计师人数:2,523 人
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:802 人
2025 年收入总额(未经审计):50.00 亿元
2025 年审计业务收入(未经审计):36.72 亿元
2025 年证券业务收入(未经审计):15.05 亿元
2025 年上市公司审计客户家数:770 家
(二)聘任会计师履行的程序
2025 年4 月28 日,公司召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过《关 于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构的议案》;
2025 年5 月19 日,公司召开2024 年年度股东会,审议通过《关于续聘立 信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构的议案》。
(三)执业记录
立信近三年(最近三个完整自然年度及当年) 因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施6 次和纪律处分3 次, 涉及从业人员151 名。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司2025 年年报工作要求,立信对公司2025 年度财务报告及内部控制 进行了审计,同时对公司2025 年度募集资金存放与使用情况、股东及其他关联 方资金占用情况进行核查并出具了鉴证或专项报告。
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,有效的提 升了工作的准确性。
三、公司对会计师事务所履职情况评估
报告期内,立信在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公 正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,并积极与公司管理层沟通审计 事项,提出工作要求和建议,勤勉尽责,能够较好地完成审计工作,有效地保障 公司审计工作的质量。公司对立信的专业胜任能力、诚信状况、独立性进行了充 分的了解和审查,认为其具备相关审计资格,能够为公司提供真实、公允的审计 服务。报告期内,公司未变更会计师事务所。
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会
2026 年4 月13 日
