卓兆点胶(920026)_公司公告_卓兆点胶:内部控制审计报告

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卓兆点胶:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-04-13

苏州卓兆点胶股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZB10265号

信会 文件

BDO产 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZB10265号

苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称'卓兆点 胶')2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是卓兆点胶董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

卓兆点胶2025年收购了广东浦森塑胶科技有限公司(以下简称 '广东浦森'),并将其纳入了2025年度财务报表的合并范围。按照中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系 监管问题解答》(2011年第1期,总第1期)的相关豁免规定,卓兆点 胶在对财务报告内部控制于2025年12月31日的有效性进行评价时, 未将被收购公司广东浦森的财务报告内部控制包括在评价范围内。按 照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引,我们对卓兆点胶 财务报告内部控制执行审计工作时,未将被收购公司广东浦森的财务 报告内部控制包括在审计范围内。

内控审计报告第1页

BDO春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,卓兆点胶于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

立 信会 计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:丁彭凯(项目合伙人)

丁丝气m

中国注册会计师 丁彭凯

中国注册会计师:晁喜文

晁喜文

中国注册会计师 晁喜文

中国·上海

2026年4月10日

内控审计报告第2页

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型 执行事务多人 经营范围 类

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执业证书

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立 信

说明

会计师事务 所 (特殊普通合伙)

批准找业日: 批准业文:

3106 执业证编:

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主任会师 首

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al Renewal Regisrtion

年度检验登记

姓 Fall name

证书编号:110001530087

姓名:丁彭凯

工彭凯 男

性 别 Sex

Date of birth--1977-08-05 工作单位 Working unit 身份证号码 Idcntity card No.

立信会计师务所(特殊普通 合伙)北京分所 412301770805053

LRTFED LE 立信

Annual Renewal Registra

出生日期

年度检验登记 继续有效一年

会计师事务所

(普通合)

证书编号: 准注协

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110001530087 北京注册会计师协会

年度检验登记

ale is validi、2013

全验合

Annual Renewo! Registration

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中国注用会计病协

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年度

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灶 名 Full name 性 Sex 出生日期 Datc of birih 工作单位 Working unit 身份证号码 Idcntity card Nn.

晁喜文 别 男

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1989-11-09 中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)北京分所 622722198911090212

检验签记

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立信

会计师事务所 (特殊普通合)

证编号:

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2019年06月

北京注册会计师协会 9E 18

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本证书经检验合格,继续有效一年 Ti enfei l h

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注册会计工单交项记


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