创达新材(920012)_公司公告_创达新材:内部控制审计报告

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创达新材:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-18

无锡创达新材料股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年12 月31 日

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZA10066 号

无锡创达新材料股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了无锡创达新材料股份有限公司(以下简称贵公司) 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

内部控制审计报告第1 页

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二O 二六年三月十六日

内部控制审计报告第2 页

马监督管理

2011年2 ACOUNTAS

上 中 我 主要经场所

登记机关

成立日期

长供出报告使用,其他 立信 会计师事务所 要

(特殊普通合伙)

统社

营业执照

动门

执行事多伙 经营范围

类 名

说明

二八年

租, ,。

4.

发证机关:

无乐

2. 3

仅供出报告使用,其他无效。

会计

普合)

执业书

ACCO 特 ANTS LLP

特合

主任会师

C

OUG AOUT

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year afer this renewal.

证书编号

发证日期:

-Date of lssuante

上海市注册会师协

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会

2021年10月30日

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D

CHN

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证经检验合格,魅续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

Ai

证期

Deis oflsssarce

上海市注会计师协会

2016年

上海市注册会计师协会

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2021年10月30日

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CP

转用

JICPA

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胡博


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