贵州中毅达股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)0800005号
骑
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内部控制审计报告
众环审字(2026)0800005号
贵州中毅达股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州中毅达份有限公司(以下简称'中毅达公司'2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。
一、中毅达公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中毅达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵州中毅达股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关
重大力面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众
会计师事 (特通合伙)
审 中 石
中国注册会计师:
往册会计船
中国
安素 安素强 10001650257
中国 注册会计师 凯 靳凯420100050347
中国注册会计师:
中国·武汉
2026年3月27日
审计报告第1页共1页
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所
扫 了,多, 评可,
20251日
滨汉
成立日期
21年1月
登记机关
主要场所
复印无效
营业执照
验出算
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合伙)
称中
特殊通
型
经营范围
类 名
证079
说明
凭证:
租, ,.
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复印无效 发证机关 二0二四
中
2.
所
特通合伙
称
主任会。 首合:
经营场所
组织形式
批推我业日: 批推找业文女: 执业证编:
21年1月 4205
名
C 身份号
性S
合
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经验验合格,继续有效一年
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this renewal
复印无效
证书编号:110001650257
No ofCertificate
Autborized Institutc ofCPA 安索强
发证日期: 年1
Date of lssuance
PUBLIC
V
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身份号码!
福
合
女
年
度检验登记 Annual Renewal Registration
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证书编号:
复印无效
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会计 发证日期:
靳凯
2018年07月27 日
