芯碁微装(688630)_公司公告_芯碁微装:2025年度会计师事务所履职情况评估报告

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公告日期:2026-03-14

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚所”)作为 公司2025 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在2025 年 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,容诚所资质等方面合规 有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计事务所基本情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”或“容 诚所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年8 月,2013 年12 月10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2025 年12 月31 日,容诚会计师事务所共有合伙人233 人,共有注册 会计师1507 人,其中856 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 经审计的2024 年度收入总额为251,025.80 万元,其中审计业务收入234,862.94 万元,证券期货业务收入123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担518 家上市公司2024 年年报审计业务,审计收费 总额62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管 理业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥芯碁微电子装备股份有限公司所在的 相同行业上市公司审计客户家数为383 家。

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到 刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施12 次、自律监管措施13 次、纪 律处分4 次、自律处分1 次。101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及

当年)因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚4 次(共2 个项目)、监督管 理措施20 次、自律监管措施9 次、纪律处分10 次、自律处分1 次。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025 年3 月26 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议、于 2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审 计机构的议案》该议案已经2024 年年度股东会审议通过,同意聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构。

二、会计师事务所履职情况评估

(一)人力及其他资源配备

容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市 公司、国有企业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚会计师事务 所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队,包括税务、信息系统、内 控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专 家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

(二)审计工作方案及其实施

2025 年年度审计过程中,容诚会计师事务所依据公司的服务需求及公司的 实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司 的审计重点展开,其中包括收入确认、成本、研发费用、存货、应收账款等。

审计过程中,容诚会计师事务所全面配合公司审计工作,制定了详细的审计 计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年 度报告披露时间要求。

(三)审计质量管理水平

1.项目咨询

为了对可能存在的风险进行控制和管理,容诚所规定了必须咨询事项清单, 确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况表的形式记 录。容诚所对咨询情况表的内容和格式具体要求,旨在明确咨询的性质和范围, 并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通,最终达成一致意见,确保咨询结论得 到记录和执行。

2.意见分歧解决

容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核 人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负 责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,容诚 所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3.项目质量复核

审计过程中,容诚所实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组 内部复核、项目质量复核。

4.项目质量检查

容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所 质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范 围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监 控,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审 计程序。

5.质量管理缺陷识别与整改

容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务 所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的 接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方 面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面 的质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚所在近一年的审计过程中没有识别 出质量管理缺陷。

综上,2025 年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得 到了有效执行。

(四)信息安全管理

容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全 控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保 密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

(五)风险承担能力水平

容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业 保险累计赔偿限额不低于2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

综上,公司认为:容诚所作为公司2025 年度审计机构,其资质等方面合规 有效;在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计;审计组成 员勤勉敬业、具有必需的业务水平,能够较好完成2025 年度审计相关工作,出 具的审计报告客观、完整、清晰。

三、总体评价

经评估,公司认为容诚会计师事务在年报审计过程中遵守独立、客观、公正 的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,表现了良好的职业操守和业务素 质,审计行为规范有序,如期完成审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日


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