华虹公司(688347)_公司公告_华虹公司:董事会审核委员会监督安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告

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公告日期:2026-03-27

董事会审核委员会监督安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)的履职情况报告

华虹半导体有限公司(以下简称“公司”)聘请安永华明会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)作为对公司2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审核委员会切实对安永 在2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

安永华明于1992 年9 月成立,2012 年8 月完成本土化转制,从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广 场安永大楼17 层01-12 室。截至2025 年末拥有合伙人249 人,首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业 资格,于美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首 批获得证券期货相关业务资格和H 股企业审计资格事务所之一,在证 券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

安永华明拥有分所数量23 家,分别为上海、天津、大连、沈阳、 济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中 国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》,安永华明排名第一。安永华明一直以来注重人才培养,截

至2025 年末拥有执业注册会计师近1700 人,其中拥有证券相关业务 服务经验的执业注册会计师超过1500 人。

安永华明2024 年度经审计的业务总收入人民币57.10 亿元,其 中,审计业务收入人民币54.57 亿元,证券业务收入人民币23.69 亿 元。2024 年度A 股上市公司年报审计客户共计15 家,收费总额人民 币11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和 零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服 务业等。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范,安永华明对公司2025 年度财务报告进行了审计,同时对公司 募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了公司2025 年12 月31 日的合并财务 状况以及2025 年度的合并经营成果和现金流量。安永华明出具了标 准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,安永华明就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点事项等与公司管理层和治 理层进行了沟通。

三、审核委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审核委员会的职权范围》等有关规定,审核委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下:

公司董事会审核委员会对安永的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价,认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工 作的要求。

四、总体评价

公司董事会审核委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》 《审核委员会的职权范围》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用, 对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间 与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、 准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审核委员会对会计师 事务所的监督职责。

公司审核委员会认为安永在公司年报审计过程中坚持以公允、客 观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完 成了公司2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审 计报告客观、完整、清晰、及时。

华虹半导体有限公司

董事会审核委员会

2026 年3 月26 日


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