RSM
容诚
内部控制审计报告
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
容诚审字[2026]214Z0002 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
RSM|容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]214Z0002 号
无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称德科立公司)2025 年
12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德科 立公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,德科立公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为德科立公司容诚审字[2026]214Z0002 号报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:
冉士龙(项目合伙人)
中国注册会计师:
刘文剑
中国·北京
中国注册会计师:
陈强
2026 年3 月30 日
体 许可、 监信。 验更多多 了多,
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市 北京 0月
2026年
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额0.元
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期
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登记机关
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通合伙业 2003202
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发证机关: 2025年
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说明
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容读会 首席合伙:
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组织形:
执业证编:
批批执业文:
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称, 执业
京 1102
201年2
批我业:
名
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中国注拼会计病协
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姑 Full name 名 冉士龙 男 B 6
性 Sex 别 1973-03-24
工作单位 Workingunit 容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)无锡分所
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身份证号码
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姓 名刘文剑
Full name 性 利 ,男
Sex 出生日期1989-11-29 Dateofbirth致同会计师务所(普通合 205
工作单位伙)南京分所
Identity card No.
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年度验 注工 肉
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始 名陈强 月
Full name 别男 05
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出生日期1989-07-23
Dateofbirth江苏公勤会计师事务所有限
工作单位
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年度验 业务
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