璞泰来(603659)_公司公告_璞泰来:2025年度内部控制审计报告

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璞泰来:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-06

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

2025年度

EY安永

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17,Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beiing,China 100738

安永华明会计师务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738

Tel电话:+86 1058153000 Fax传真:+86 10 8518 8298 ey.com

内部控制审计报告

安永华明(2026)专字第70036285_B01号

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海璞泰来新 能源科技集团股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY安永

内部控制审计报告(续)

安永华明(2026)专字第70036285_B01号

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

(本页无正文)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:刘 翀

中国 北京

中国注册会计师:王星瑜

2026 年3 月5 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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姓 名刘 Full name 别男 性 出生日期1983-07-10 Sex Dateofbirth德华永会计师事务所(特殊普 工作单位通合伙) Working unit 身份证号码321282198307100039 Identity card No.

专业业务报告专

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王星瑜 队人 名

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度检验登记 Annual Renewal Regrstration

证书编号

批准注

Autho d ate 发证日期: Date of lssuance

江苏省注册会计师协会

王星瑜110002434948


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