伯特利(603596)_公司公告_伯特利:容诚审字[2026]230Z0649号芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年度内部控制审计报告

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公告日期:2026-03-28

RSM 容诚

内部控制审计报告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

容诚审字[2026]230Z0649号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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此用于证明计报告是否由具有业许可的会计师务所出具

容诚会计帅

RSM|容诚

内部控制审计报告

容诚会计师务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mailbj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚审字[2026]230Z0649号

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称'伯特利')2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伯特 利董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,伯特利于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为伯特利容诚审字[2026]230Z0649号报告之签字盖章页。)

中国注册会计师 谢中西 110100323884

中国注册会计师:

谢中西

中国注册会计师 刘鹏举 110100320626 刘鹏举

计 中国注册会计师:

中国注册会计师 刘朝木 110101301718 刘朝木

中国注册会计师: 正伟

中国·北京

2026年3月26日

许 了多、 统一社会用 9

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国 2026年

北京市西

额70.万元

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主任会:

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证书序号

执业证

19-88

名 冽 日

诚城

110102036200 检验登记 nnual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year afer this renewal.

安徽省注册会计师协会 社准注册协 2021-02-23 发证日期: Date of lIssuance

证书编号:

日 平 月

年 A 1y 月

12-1016

诚城

度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:

准注注会计师协会

发证日期:

2020t 84

执业会员管理专用章


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