RSM 容诚
内部控制审计报告
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0649号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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此用于证明计报告是否由具有业许可的会计师务所出具
容诚会计帅
RSM|容诚
内部控制审计报告
容诚会计师务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
1幢10层1001-1至1001-26(100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mailbj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z0649号
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称'伯特利')2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伯特 利董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,伯特利于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为伯特利容诚审字[2026]230Z0649号报告之签字盖章页。)
中国注册会计师 谢中西 110100323884
中国注册会计师:
谢中西
中国注册会计师 刘鹏举 110100320626 刘鹏举
计 中国注册会计师:
中国注册会计师 刘朝木 110101301718 刘朝木
中国注册会计师: 正伟
中国·北京
2026年3月26日
许 了多、 统一社会用 9
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北京市西
额70.万元
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证书序号
此准业:
批批业文:
执业证:
组织形:
经营:
主任会:
首合伙:
C
证书序号
执业证
19-88
名 冽 日
合
诚城
110102036200 检验登记 nnual Renewal Registration
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安徽省注册会计师协会 社准注册协 2021-02-23 发证日期: Date of lIssuance
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日 平 月
年 A 1y 月
12-1016
别
诚城
合
度检验登记 Annual Renewal Registration
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准注注会计师协会
发证日期:
2020t 84
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