豪威集团(603501)_公司公告_豪威集团:2025年内部控制审计报告

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豪威集团:2025年内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-31

豪威集成电路(集团)股份有限公司

内部控制审计报告

二O二五年度

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BDO著 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZA10370号

豪威集成电路(集团)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称 豪威集团)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是豪威集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

内部控制审计报告第1页

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,豪威集团于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

陈会中 计图 垃师册

中国注册会计师:

张音

张会中 计星 鲁师册

中国·上海

二0二六年三月三十日

内部控制审计报告第2页

仅供出报告使用,其他无效

管理

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立信 会计师事务

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仅供出报告使用,其他无效。

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