八方股份(603489)_公司公告_八方股份:董事会审计委员会关于2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

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公告日期:2025-04-30

八方电气(苏州)股份有限公司董事会审计委员会关于2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求,公司董事会审计委员会现就2024年度对容诚履行监督职责的情况报告如下:

一、会计师事务所信息及聘任程序

1.基本信息

容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造

业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

容诚近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

6.聘任会计师事务所履行的程序2024年4月18日公司召开第三届董事会第三次会议,2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所继续为公司提供审计服务,聘期一年。公司董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

二、审计委员会履行监督职责的工作情况根据公司《审计委员会工作细则》的有关规定,审计委员会对于容诚履行监督职责的情况如下:

(一)续聘会计师事务所在关于续聘会计师事务所的相关工作中,审计委员会仔细考察了容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、执业质量等信息,认为容诚具备为公司提供审计服务的资质和专业能力,熟悉公司业务,能够满足公司财务审计工作的相关要求,同意向董事会提议续聘容诚为公司2024年度审计机构。

(二)2024年度审计相关工作公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及项目成员进行了审前沟通,就审计范围、审计计划、时间安排、人员配备、重点审计事项等进行了充分的讨论,积极保障公司年审工作的正常运行。在审计期间,审计委员会积极听取容诚对于公司审计内容的进度和审计过程中发现的问题,并在了解相关情况后对解决问题进行指导和协调,督促容诚在约定时限内保质保量提交审计报告。容诚完成公司2024年度审计报告、内部控制审计报告等报告后,审计委员会审阅了相关报告,认为容诚审计过程规范有序,出具的报

告是真实、准确、完整的,同意提交董事会审议。

三、总结评价公司审计委员会依据相关法律、法规和公司内部制度等相关规定,充分发挥了专门委员会的作用,对容诚相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分沟通和讨论,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,忠实、勤勉地履行了相应职责。

公司审计委员会认为:容诚能够坚持公允、客观的原则,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质,较好地完成了公司2024年度审计工作任务。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月30日


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