中远海控(601919)_公司公告_中远海控:2025年度内部控制审计报告

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中远海控:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-20

中远海运控股股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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信永中和

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信永中和会计师事务所

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内部控制审计报告

XYZH/2026SHAA3B0030

中远海运控股股份有限公司

中远海运控股股份有限公司:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运控股股份有限公司(以下简称'中远海控')2025年12月31日财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海控董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中远海控于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

您可使用手机'扫一扫'或进入'注册会计师行业统一监管平台hpx/acc.mof.gov.c

此用于证明审计报告是否由具有业许可的会计师事务所出具 报告编码:京26Z3RL6C2U

审计报告(续)

XYZH/2026SHAA3B0030 中远海运控股股份有限公司

(本页无正文)

信永中

中国北京

中国注册会计师:

师無

中国注册会计师:

二0二六年三月十九日


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