新华文轩(601811)_公司公告_新华文轩:2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

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新华文轩:2025年度对会计师事务所履职情况评估报告下载公告
公告日期:2026-03-27

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于2025 年度会计师事务所

履职情况的评估报告

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称公司) 聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称毕马威华振)作为公司2025 年度财务报告及内部 控制审计机构。按照《审计业务约定书》,并遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025 年年度报告的工作安排,毕马威华振对公司2025 年度 财务报告及2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上市公司自律监管指引第1 号- -规范运作》等规定和要求,公司对毕马威华振2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。

经评估,公司认为,毕马威华振在资质等方面合规 有效,其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保 持独立性,勤勉尽责,出具适合具体情况的业务报告,

公允表达意见。具体情况如下:

一、毕马威华振基本情况介绍

毕马威华振会计师事务所于1992 年8 月18 日在 北京成立,2012 年7 月5 日获财政部批准转制为特殊 普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务 所(特殊普通合伙),2012 年7 月10 日取得工商营业 执照,并于2012 年8 月1 日正式运营。毕马威华振注 册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广场东2 座 办公楼8 层。

毕马威华振具有财政部批准的会计师事务所执业 证书,并经财政部、中国证券监督管理委员会(以下简 称证监会)批准,获准从事H 股企业审计业务。毕马 威华振已根据财政部和证监会《会计师事务所从事证券 服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。毕马威华振自成立以来一直从事证 券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

毕马威华振首席合伙人为邹俊先生,2025 年末合 伙人人数为247 人,注册会计师共1,412 人,其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330 人。

二、审计过程与执行情况

毕马威华振按照《审计业务约定书》,遵循《中国 注册会计师审计准则》的规定,审计公司按照企业会计 准则和证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第15 号--财务报告的一般规定》及《香港公 司条例》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 编制的2025 年12 月31 日的公司及合并财务报告,并 且发表审计意见。

毕马威华振按照《审计业务约定书》,遵循《企业 内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求执行内部控制审计,对公司2025 年12 月31 日的 财务报告内部控制是否按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效性发表审计意 见,并对财务报告内部控制审计过程中注意到的非财务 报告内部控制的重大缺陷(如有)进行披露。

本年审计过程中,毕马威华振针对公司的服务需求 及被审计单位的实际情况,根据审计准则及其他法规的 相关要求制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。 审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收 入确认、应收账款预期信用损失、存货可变现净值、金 融工具公允价值等。

同时,毕马威华振全面配合公司的年报工作,充分 满足了上市公司报告披露时间要求。毕马威华振就预 审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,就 审计计划和审计完成情况与审计委员会进行了有效沟 通,充分听取并考虑了审计委员会的意见,按时完成各 项工作。毕马威华振在本年度的审计过程中遇到重要会 计、审计或其他事项时,及时向事务所相关负责人进行 咨询,妥善处理并解决公司重点难点问题,就公司的所 有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见 分歧。

三、审计质量评价

毕马威华振在执行审计工作过程中,就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、客观性、审计计划、风险 判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通,同时针对公司的审计需求及实际情况制定相应 的审计工作方案,并按照工作方案和时间安排按时完成 各项工作。

经审计,毕马威华振认为公司财务报告在所有重大 方面按照企业会计准则和证监会颁布的《公开发行证券

的公司信息披露编报规则第15 号--财务报告的一般 规定》及《香港公司条例》和《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》编制,公允反映了公司2025 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报 告内部控制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计 报告。

四、发现问题及改进措施。

本年度审计过程中,未发现重大问题。

五、总体评价与建议

毕马威华振在公司年报审计过程中坚持以公允、客 观的态度进行独立审计,表现了良好的专业素养和职业 操守,按时完成了公司2025 年年报审计相关工作,审 计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰。

新华文轩出版传媒股份有限公司

2026 年3 月26 日


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