华泰证券股份有限公司
内部控制审计报告
2025 年12 月31 日
内部控制审计报告(续)
德师报(审)字(26)第S00202号
(第2页,共2页)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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国·上海
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2026年3月30日
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