长城汽车(601633)_公司公告_长城汽车:内部控制审计报告

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长城汽车:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

Deloitte. 德勤

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码:200002

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第S00279号

长城汽车股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了长 城汽车股份有限公司(以下简称'长城汽车'2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长城汽车董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,长城汽车于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国 上海 合

中国注册会计师:

刘军

中国注册会计师:

付文婷

假念

修师

2026年3月27日

WorldClass 智启非凡

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此用于证明该审计报告是否由具有业许可的会计师务所出具


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