中信重工(601608)_公司公告_中信重工:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于中信重工2025年度内部控制专项审计报告

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中信重工:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于中信重工2025年度内部控制专项审计报告下载公告
公告日期:2026-03-14

中信重工机械股份有限公司

2025年12月31日

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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信永中和 骑缝

信永中和 ShineWing

信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 DF BckA Dongcheng Distriot, Beiing 联系电话: +86(010)65542288 telephone:+86(010) 6554 2288

传真: +86(010)65547190 facsimile: +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2026ZZAA5B0217

中信重工机械股份有限公司

中信重工机械股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信重工机械股份有限公司(以下简称'中信重工')2025年12月31日财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信重工董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中信重工于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和

ShineZOinj

审计报告(续)

XYZH/2026ZZAA5B0217

中信重工机械股份有限公司

(本页无正文)

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1978-03-26 信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)郑州分所 410105197803262748


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