华电科工(601226)_公司公告_华电科工:内部控制审计报告(天职业字[2026]2号)

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华电科工:内部控制审计报告(天职业字[2026]2号)下载公告
公告日期:2026-03-31

华电科工股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2026]2号

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

天职业字[2026]2号

华电科工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华电 科工股份有限公司(以下简称'华电科工')2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电科工董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,华电科工于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续)

天职业字[2026]2号

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你者通合优

中国 北京

二O 二六年三月三十

中国注册会计师:

中国注册会计师 苏扇浆 110101500217

中国注册会计师:

统一社会信用代码

营业执照

(副本)(15-15)

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称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 类

型特殊普通合伙企业

执行事务合伙人邱靖之 经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资 报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务; 技术开发、技术咨询、技术服务:应用软件服务:软件开发: 计算机系统服务软件咨询:产品设计:基础软件服务:数据 处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算 数据中心除外);企业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设 备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。)

出资额12500万元

成立日期2012年03月05日

主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域

登记机关

局 理

2026年03月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

证:

说明

称:

执业证书

发证机关:

凭证。

租, ,.

2. 3.

楼A1和 号

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会计师

天职所

首合: 主任会计:

经营场:

邱靖之

北京

A-5城

特殊通伙 110150

批推找执业日:

批批我业:

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执业证编号

2年1日

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苏菊荣

就国所

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Sex 女

生日94-10-29

工作单位 天职国际会计师事务所(特

Working uait 身份证号码 殊普通合伙) 430682198410298828

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年度验经 线有一 : 羊 专用章 年验

:

100217 :证

本 姓名:苏

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与原件一致

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