海油发展(600968)_公司公告_海油发展:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于中海油能源发展股份有限公司内部控制审计报告

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海油发展:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于中海油能源发展股份有限公司内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-25

中海油能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)0200403号

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼 邮改编码:430077

Zhhan erii li ats 17-18/F,Yangtze Risr Industry Building No.166Zhongbei Raad,luhan,430077

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内部控制审计报告

众环审字(2026)0200403 号

中海油能源发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 海油能源发展股份有限公司(以下简称“海油发展”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控 制的有效性。

一、海油发展公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海油发展董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中海油能源发展股份有限公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告第1页共2 页

此页无正文,中海油能源发展股份有限公司内部控制审计报告(众环审字(2026)0200403 号)的签字盖章页。

中审众 趣 审 中 师 特 合 通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师:

石宁

中国注册会计师:

中国·武汉

二0二六年三月二十三日

审计报告第2页共2页

国场制

登记机关

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经营范围 主要场所 成 仅供出具报告使用 特 型 类 名 许可监, 了,不多, 企业 扫描 5-1 副本本) 统 营业执照

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复证

2007岁 热号:11000250010

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注计交记

NOTES

注 意 事

必要时须向委托方出

注北注计

201905/ 2 420100060414

年度检验登记

姓 名 王奇运

Ful.ame

利 男

1990-11-06


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