中海油能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)0200403号
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼 邮改编码:430077
Zhhan erii li ats 17-18/F,Yangtze Risr Industry Building No.166Zhongbei Raad,luhan,430077
电话Tel:027-86791215 传真Fax:027-85424329
内部控制审计报告
众环审字(2026)0200403 号
中海油能源发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 海油能源发展股份有限公司(以下简称“海油发展”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控 制的有效性。
一、海油发展公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海油发展董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中海油能源发展股份有限公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告第1页共2 页
此页无正文,中海油能源发展股份有限公司内部控制审计报告(众环审字(2026)0200403 号)的签字盖章页。
所
中审众 趣 审 中 师 特 合 通合伙)
中国注册会计师
中国注册会计师:
宁
石宁
中国注册会计师:
中国·武汉
二0二六年三月二十三日
审计报告第2页共2页
国场制
登记机关
行
自
1月 18
武 市 武 年
经营范围 主要场所 成 仅供出具报告使用 特 型 类 名 许可监, 了,不多, 企业 扫描 5-1 副本本) 统 营业执照
O ∞ 〓 巾 世 平 翟
奏 铼 腓 虽 卡 鄙 查 刹< 妲 芈 留 甲 酬 ^ 平 翟 爿 不 卣 琳 腓 虽 卡 郇
岳 睐 爿 型 燠 虽 卡 巛 串 删 心 不 巾 樊 〓 # 拱 燠 督 E 帚
° 甲
. 摇 吊 槲 划 粼 阝 腓 胬 μ ^ 平 翟 爿 不 葭 琳 濉 虽 卡 巛
° 巛 邱 胆 〖 E 渝 甾 点 洹 Ⅻ
羽 、 崧 铋 、 驷 迟 赃 K ^ 艹 翟 爿 不 卣 琳 腓 虽 卡 巛
° 烈 状 、 靼 彐 ' 叼
查 洹 Ⅻ u . 舄 秤 烈 口 壮 爿 不 桥 叫 粼 卣 琳 栅 虽 卡
° ^ 平 甲 爿 晏 卣 睐 椰 虽 卡 巛 ˇ 回 楸 E 渝
骞 尽
财 政
√
二
枨 枣 吊
〓 巛 漤 蕊 烈 〓 巾 恶 牛 甲 彐 ≤
〓 巾 以 爿 舔 思 丰
㈧ 〓 殒 匝 爿 坏 思 丰
≤ 姬 羽 枷 伥 埤
⒄ 0 0 0 H 0 ㈧
巾 阕 8 弓 g 照 郁 虫 骷
幂 稀 懋 蛰 囤 展 粼 醒< 卦 田 ∞ ㈧ 叹 0 泣 执 〓
N 3.
牛 ≡ ≡
⌒ ≤ 姐 阐 籼 伥 埤 ˇ 凝 诛 怖 虽 卡 郁 汝< 拇 艹 〓 辏
〓< ≤ 姐 埏 〓 虽 卡 郇 逆
〓 志 瘀 枷
妹 以 胆
郑 ∞ 甲 亠 岷 巛 爿 讧 引 半 巾 8 屁 茔 π 壬 泗 押 卑 眯 长 凶 皿 馅 牾 琢 馅 驷 丰 卑
名
复证
2007岁 热号:11000250010
this renewal.
井
t
注计交记
NOTES
注 意 事
必要时须向委托方出
注北注计
201905/ 2 420100060414
年度检验登记
姓 名 王奇运
Ful.ame
利 男
1990-11-06
