凯盛新能源股份有限公司
二0二五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Grant Thornton 致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话+86 1085665588 传真+861085665120 www.granthorton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2026)第110A006377号
凯盛新能源股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了凯盛新能源股份有限公司(以下简称'凯盛新能')2025年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是凯盛新能董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
Grant Thornton
致同
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,凯盛新能于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
精珠音通会
相致同 师事务所
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(特 通合伙
中国·北京
中国注册会计师
中国注册会计师
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付俊惠
二0二六年三月三十日
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1期 Date of birth1974-08-10 男
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中审国际会计师事务所有限公司
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出生日期 Date ofbirth 工作单位
1976-10-25 致同会计师事务所·特殊普通合
年度检验登记 Aauul Recwal Regisrain
本证书经验验合格 退续有效一年 This cenificaeis vald for ather ycarafer this renewal
年度检验登记 Annual Rencwa Resliun
本证书经验验合,继续有统一年 This certificate is valid for aaother year afer
姓名:付俊惠 证书编号:11010156050S
继给有一年
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001469 证书序号:
说明
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