实达集团(600734)_公司公告_实达集团:续聘会计师事务所的公告

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公告日期:2025-12-04

证券代码:600734证券简称:实达集团公告编号:第2025-053号

福建实达集团股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示

?拟续聘的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)

?拟续聘会计师事务所的简要原因:鉴于华兴所工作勤勉尽责,能较好的为福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)提供服务,为保持审计工作的连续性和稳定性,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司2025年度拟续聘华兴所负责公司的2025年财务审计和内控审计工作。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年

月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年

月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2024年12月31日,华兴所拥有合伙人71名、注册会计师346名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

人。

华兴所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。2024年度为

家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业等,审计收费总额(含税)为11,906.08万元,其中本公司同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力截至2024年12月31日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。3.诚信记录华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施5次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施

次、自律监管措施

次、自律惩戒

次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息项目合伙人:陈碧芸,注册会计师,1997年取得注册会计师资格,1998年起从事上市公司审计,近三年签署了元力股份的上市公司审计报告。

签字注册会计师:林素妃,注册会计师,2017年起取得注册会计师资格,2015年起从事挂牌公司审计,2017年开始在本所执业,近三年签署及参加了纳川股份、实达集团的上市公司审计报告。

项目独立复核人:张维永,注册会计师,2002年起取得注册会计师资格,2017年成为事务所合伙人,2003年起从事上市公司审计,近三年签署海南蓝岛环保产业股份有限公司、福建闽东电机股份有限公司等

家挂牌公司审计报告,近三年复核了福建发展高速公路股份有限公司、广州智光电气股份有限公司、江苏联瑞新材料股份有限公司、上海泰胜风能装备股份有限公司、福建实达集团股份有限公司等5家上市公司审计报告。

2.诚信记录项目合伙人陈碧芸、签字注册会计师林素妃、项目独立复核人张维永近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政

处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性项目合伙人陈碧芸、签字注册会计师林素妃、项目质量控制复核人张维永,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费公司2024年度审计费用为150万元人民币,其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币,内部控制审计报酬为30万元人民币,其他专项审计报酬为20万元人民币。公司通过公开招投标方式遴选审计机构,参考市场价格并根据公开招投标结果定价。2025年度审计费用为149.94万元,其中年度财务报告审计报酬为105万元人民币,内部控制审计报酬为24.94万元人民币,其他专项审计报酬为20万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见董事会审计委员会查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)所有关资格证照、相关信息和诚信纪录,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为其符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的专业能力。华兴所作为公司2024年度财务及内部控制审计机构,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,同意续聘其为公司2025年财务审计和内控审计,并将此事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况公司董事会于2025年12月3日召开第十届董事会第四十一次会议,以7票赞成,

票反对,

票弃权审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》,并同意将此事项提交公司股东会审议。

(三)生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

??2025年


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