金枫酒业(600616)_公司公告_金枫酒业:2025年度内部控制审计报告

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金枫酒业:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-31

上海金枫酒业股份有限公司

2025年度

内部控制审计报告

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此用于证明审计报告是否由具有业许可的会计师事务所出具

报告编码:沪269H3TVNEC

内部控制审计报告

众会字(2026)第02729号

上海金枫酒业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 金枫酒业股份有限公司(以下简称金枫酒业)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金枫酒业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金枫酒业于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

Zhonghua Certified Public Accountants LLP

(本页无正文)

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2026年3月27日

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