大西洋(600558)_公司公告_大西洋:2025年度内部控制审计报告

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大西洋:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-04-07

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2025 年12 月31 日

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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信永中和 ShineWing 市事务所京市东城区朝阳门大街联系电话: 计

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内部控制审计报告

XYZH/2026CDAA5B0151

四川大西洋焊接材料股份有限公司

四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称'大西洋公司')2025年12月31日财 务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大西洋公司董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

此码用证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所

报告编码:京2650Y8VSDG

您可使用手机'扫一扫'或进入'注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.

审计报告(续)

XYZH/2026CDAA5B0151

四川大西洋焊接材料股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,大西洋公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和

通合伙)

中国北京

中国注册会计师:

其 師

中国注册会计师:

二0二六年四月三日

黄 囍 志


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