中铁工业(600528)_公司公告_中铁工业:2025年度内部控制审计报告

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中铁工业:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

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一、内部控制审计报告…………………………………………第1-2 页

二、报告附件……………………………………………………第3-6 页

内部控制审计报告 天健审〔2026〕2011 号

中铁高新工业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中铁高新工业股份有限公司(以下简称中铁工业公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中铁 工业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中铁工业公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规

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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·杭州

中国注册会计师:

二〇二六年三月二十七日

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本复印件仅供中铁高新工业股份有限公司天健审〔2026〕2011 号报告后附之用,证 邹吉丰是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。

邹言丰

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得擅外。

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